学员你好,分录如下 借:营业外支出 贷:其他应收款
咨询一下,我们是商铺出租,现有一商户我们原来收了他2万租金,一1万押金,现做了半年不租了,我们退了1万给他同时退回押金,现转给了其他人,收那个人1万同时收1万押金。也就是其实就是换了个租户,钱没变,退给原租户的钱现在新租户交了,想问下这个需要怎么做账务处理呢?
有一张2019年的押金,因为一些原因不能退押金了,也不给开发票,当时写的是借其他应付款押金贷银行,现在这比钱好几年了,账务要怎么处理?
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
老师,我们有押金在房东处,然后还有一笔租金开了票没付款,现在因为各种原因,房东失联了,并且他作为2房东,租赁合同转给1房东了,所以原2房东也不会找我们收这笔租金,同时押金也无法收回了,但是租金大于押金,是否可以记账为: 借:应付账款-租金 贷:其他应收款-押金 贷:营业外收入
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
小规模企业可以核定征收么
一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
商贸企业如何对账?多个收款码,每天业务非常多
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
营业外支出?
是的,转入营业外支出的