我要办税】-【发票使用】-【增值税税控系统专用设备变更发行】-【增值税税控系统专用设备注销发行】

税控盘认证不通过,我要进入电子税务局退税申报,认证发票系统没有问题,开票软件登陆也没有问题,在今天之前我都是可以登陆的,就很奇怪为什么会说认证不通过!老师
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
我今天想去看下供应商开票了没有,进去认证系统,说叫我登陆电子税务局,我要报税-税务数字账户,可是我没有找到啊,老师要怎么操作?
查询该报关单号下的进项税额。我应该怎么查看增值税申报表对应月份的进项吗,我不太知道怎么查这个报关单的进项税额 主要是税控盘已经注销了 只有全电系统
老师,我想问下电子税务局红字信息表怎么去开啊,现在不用税控盘了,我们是购买方,要退货,需要开红字信息表给销售方,他们开负数发票过来
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
老师,增值税税控系统专用设备注销发行,直接点提交就可以吗?
是的对的是的是的是的
老师,如果之前领过电子发票,没有领过纸质发票,需要怎么处理一下吗?
还有空白的发票吗?需要处理呀,空白的发票需要红冲了。
开一张正数,开一张负数。
老师,税控盘已经登陆不了开票系统了,只能从税务数字账户,进开票系统,里面直接是数电发票。我要从哪里找以前的空白发票?
不好意思,我也不清楚,你问一下软件售后吧。
老师,我们没有纸质发票,只有当时申领的电子发票,我记得应该有没开完了,余下的电子发票,可以不处理吗
不可以的,你问一下你软件售后吧