你好,同学 可以进项税转出

请问手上收到的发票未认证跟账上待抵扣进项税额不一致,账上少了2266.39,实际未认证税多2266.39,要如何处理?在19年6月就开始对不上数
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师,我们现在账上增值税待认证进项发票有5万,实际手上没有勾选认证的发票只有4.5万,实际的进行发票相比账上少了5000,那我账上可以直接转出这5000多的待认证进项发票吗?想要做到手上的待认证发票和账上的一致
请问,待认证进项税额账上挂的,比实际待认证的发票多了,怎么处理了
请问,账上待认证进项税额比实际税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
不用去检查为什么账上多挂,调整和实际上一样就可以了吗
老师建议,最好是查一下原因,能查到具体的原因调整是更好的, 如果查不到,按照实际调整
进项转出怎么做分录了
借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项税转出
差额只有57,返回去查原因,是不是要去查每一张凭证啊,可以直接按实际做分录吗
可以直接按实际做分录
之前做上面一笔分录就可以了吗
之前在待认证进项税额里面
之前做上面一笔分录就可以了吗 是滴
那不是待认证进项税额的金额,没有变吗
调整的时候,贷方用待认证科目
借 营业外支出 贷 待认证进项税额
借 营业外支出 贷 待认证进项税额 是的