你好,需要做进项税额的 借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目

我们是一般纳税人,进的库存商品发票是普票,用这些没有进项票的库存商品用于促销费,怎么做会计分录
老师好!老师,一般纳税人收到普票分录 借:库存商品 应交税费—增值税—进项税额 货:应付账款—A公司 对吗?老师,普票的进项税不能抵扣,要怎样处理呢?谢谢!
老师您好,一般纳税人,进项已经勾选,后面又说不能抵扣, 这一笔进项税额转出要怎么做分录呢?
老师,一般纳税人外贸公司,进项票购进库存商品分录还要做进项税这一笔吗?他不能扣税的,这个完整分录怎么弄?
请问一下,一般纳税人,贸易型公司,库存商品报废分录怎么做,涉及到进项税转出吗?分录怎么做的
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
但是这个进项税他要转出的,他不能扣税的
你好,这个是参与退税的计算。 这个进项税他要转出的(麻烦给个依据)
我是新来的,老板娘是怎么跟我说
她让我入成本,所以我想看一下这个完整分录怎么弄?
你好,外贸公司,进项票购进库存商品的分录的 借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目