同学,你好 可以勾选进项的
物流行业加计扣除进项税是到22年12月31日,那现在是23年1月份,勾选22年的12月份的进项,进项税能享受加计扣除吗,还是按照抵扣系统的进项税额直接申报
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
请问,现在要补申报23年收入,23年12月前的进项税没勾完,之前离职同事是填 0申报的,那现在补报收入的话,23年没勾完的进项税还能勾吗?
请问,现在才发现23年12月是有收入的,但之前是零申报了,现在要更正申报,23年的进项也无法抵扣了,能不能在下个月申报3月增值税时把这笔12月的收入加进去,再勾选23年的进项和3月的一起报?
22年和23年进项税额加计扣除,前面的财务没有计入营业外收入,现在税管员要求补进去,那是不是要更改22年的报表,23和24年所有的财务报表
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
我是更正申报哦,可以吗?但怎么电子税务局好像不能勾23年的进项?
同学,你好 不是,你现在勾选,是入到这个月所属期
那就是说更正申报23年的收入,就没法抵了?
同学,你好 不能抵扣23年的