你好,肯定是你更正后的数字啊
2019年企业所得税多交24307.44元,现在税务局要求要么把近三年的帐拿去看找原因,要么调帐不多交。因为有分分钱,咱调帐才合适?报表更正在哪里更正?在年报里面有个作废,作废后重新填写与更正是不是一个道理?
汇算清缴纳税申报主表显示可退税8490.33元,“申报错误更正”页面的申报税额栏为-8490.33,“申报结果查询”页面的申报金额栏显示为-8090.33,后进行了退税申请。所得税申报结束后要关联申报,所以回去更正申报只补勾选了“存在关联交易”。重新申报之后,“申报错误更正”页面的申报税额栏仍为-8490.33,但是“申报结果查询”页面的申报金额栏的显示却变为0。我有两个问题:①新汇算清缴申报表表示为可退税,为什么“申报结果查询”页面为0?②更正申报只补勾选了“存在关联交易”,那更正申报这一块之后,还要重新提交退税申请吗?
请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报,税也扣了 ,但是现在有个数据需要更正,但是税款和之前是一样的,然后我更正了年报,但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
更正2022年企业所得税年报的收入,重新生成税费,申报表重新生成但未提交申报前显示的税是不是最终要交的?还是要提交更正申报后最终显示的税才是要交的数?第一次更正年报不知道那些数据以哪个为准
去年最后一个季度是0申报,现在要求更正申报,申报成非0申报,且要交税的,但去年没有预缴企业所得税,这个更正成非0申报的可以吗?能不能更正成功。
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
我更正了,但是汇算清缴时交的那笔税费没有显示在当年已缴交税费那里,不知道提交之后会不会扣减那笔出来
应该会的,你看看缴税里有吗?
意思要提交了才看到是吗?更正申报要交税的那个数要减去年报当时交税那个数才是最终要交的?
我现在未敢提交,不知道是不是会扣减出来
是的,肯定是提交了更正的结果CIA可以看到的