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老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
汇算清缴纳税申报主表显示可退税8490.33元,“申报错误更正”页面的申报税额栏为-8490.33,“申报结果查询”页面的申报金额栏显示为-8090.33,后进行了退税申请。所得税申报结束后要关联申报,所以回去更正申报只补勾选了“存在关联交易”。重新申报之后,“申报错误更正”页面的申报税额栏仍为-8490.33,但是“申报结果查询”页面的申报金额栏的显示却变为0。我有两个问题:①新汇算清缴申报表表示为可退税,为什么“申报结果查询”页面为0?②更正申报只补勾选了“存在关联交易”,那更正申报这一块之后,还要重新提交退税申请吗?
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
老师,公司私户收到个人6万收入。现在退费可以在公户出吗
老师,缴纳税务晚报个税的罚款如何写会计分录
买8桶水,这里开到单位是元,是普票,这种要退回去作废吗?
你好,请问公司做了汇算清缴后,资产负债表有数据,利润表和现金流量表还有数据吗?就是做年报之后,下一年报表会有什么变化吗?
老师好 保险公司理赔的维修费 4s店开发票开给个人 还是开给保险公司
发票是“设计服务”其他设计服务*编程服务费和物流辅助服务”*装卸搬运服务*服务费这两个是按一般劳务报酬所得申报吗?
建造合同,交印花税,是以不含税金额交,还是以合同含税金额交印花税呢?
公司有个员工,在我们公司申报着工资,在另一个地方申报有劳务,都有缴纳个人所得税,等到年度汇算清缴时会不会涉及到补个人所得税
老师您好,我想统计商贸企业的销项发票对应的进项发票,您这边有表哥,每月库存总不够,想看对应销售商品的回票率和销售对应商品的利润率
这个怎么做分录老师,帮忙指点一下
您好,2不需要,1不清楚原因