看收据可以的,他是付的现金吗?如果是银行的话可以不用开,你实际收到的日期。
老师,你好!去年底公司收到一笔2020年超市租金收入转入个人账户10万元,未转入公司账户,对方也未要求开票。但今年4月份疫情他们超市想申请商务局拿补贴,要求我们公司补开票材料。公司就在今年4月30日开票给了,做了现金收入,但是出纳忘记没有把这笔款收入存入公司账号。现在才想起来,什么办呀?都隔了几个月了,如果现在以现金的形式把这笔款存入公司账户,还来得及吗?开票员会有什么风险呀?
红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为16%,所得税税率25%,随时结转销售成本,2018年发生经济业务如下: 1.4月3日,销给外地乙公司B商品200台,每台售价620元,成本520元, 已确认收入并收款。5月20日,乙公司验收时发现商品质量有问题,经双方协商同意在价格上给予乙公司10%的折让,并开具红字发票退还相应款项。 2.7月9日,销售给甲公司C商品5 000个,每个商品的标价为100元,成本70元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票。为及时收回货款,给予甲公司的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税),根据以往经验估计甲公司将在20天之内付款。7月25日,甲公司支付给红星公司C商品的货款。 3.11月18日,采用分期收款方式,销售给丁公司D商品3000件,每件200元,成本120元。合同规定,款项在随后的3个月内收取,每月末为收款日。11月30日,收到第一笔货款。(增值税随着收入一并确认) 4.假设该公司本年会计利润为1000万元,12月31日,计算并结转应纳所得税(不存在纳税调整事项)。 要求:编制红星公司相关会计
老师,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为16%,所得税税率25%,随时结转销售成本,2018年发生经济业务如下:1.4月3日,销给外地乙公司B商品200台,每台售价620元,成本520元,已确认收入并收款。5月20日,乙公司验收时发现商品质量有问题,经双方协商同意在价格上给予乙公司10%的折让,并开具红字发票退还相应款项。2.7月9日,销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为100元,成本70元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票。为及时收回货款,给予甲公司的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税),根据以往经验估计甲公司将在20天之内付款。7月25日,甲公司支付给红星公司C商品的货款。3.11月18日,采用分期收款方式,销售给丁公司D商品3000件,每件200元,成本120元。合同规定,款项在随后的3个月内收取,每月末为收款日。11月30日,收到第一笔货款。(增值税随着收入一并确认)4.假设该公司本年会计利润为1000万元,12月31日,计算并结转应纳所得税(不存在纳税调整事项)。要求:编制红星公司相
资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为16%,所得税税率25%,随时结转销售成本,2018年发生经济业务如下:1.4月3日,销给外地乙公司B商品200台,每台售价620元,成本520元,已确认收入并收款。5月20日,乙公司验收时发现商品质量有问题,经双方协商同意在价格上给予乙公司10%的折让,并开具红字发票退还相应款项。2.7月9日,销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为100元,成本70元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票。为及时收回货款,给予甲公司的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税),根据以往经验估计甲公司将在20天之内付款。7月25日,甲公司支付给红星公司C商品的货款。3.11月18日,采用分期收款方式,销售给丁公司D商品3000件,每件200元,成本120元。合同规定,款项在随后的3个月内收取,每月末为收款日。11月30日,收到第一笔货款。(增值税随着收入一并确认)4.假设该公司本年会计利润为1000万元,12月31日,计算并结转应纳所得税(不存在纳税调整事项)。要求:编制红星公司相
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
老师,建筑工地购买了河沙,但是开不了发票,这个怎么处理呢?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
他先自己微信垫付的款,付给我们销售员私人,后来开完发票,银行公对公给我们转款过来了
要开哪笔业务的收据?
他10月25在我们这买了19600元货,先自己垫付了19600元,10月26要求开发票,我们让转公户,他自己付的19600元又原路退给客户私人了,他现在说他们财务又要收据
好,他要哪一个收据是公户的吗?公户的你给他开据就是。
因为我们不赊帐,客户10.25自己先付的款,10.26给她开了发票,他才去公司申请公对公银行付款,10月30日我们公户才收到19600元
10月30收到公户收款的这笔。
他就说要开个收据,要求开10月25日。我觉得应该按我公户收到款10.30的日期给他开吧
这个你们自己协商吧。
我是觉得他私人垫付的我们都给他原路退回了,10.26给他开的发票,我本来觉得是公户转的款,没必要给他再开收据了,到时客户说他们财务非再要收据,还要10.25的日期,我都没理解是什么操作
他要这个收据的目的是啥?
客户说他也不知道,他们财务让开
那就是开最后一天10月30号的这一个
老师,正常公对公银行付款,还给客户开了发票,就没必要再给他开收据了对吧,都不知道他们财务为什么非还要个收据,
可以开的,你只要收到了钱就可以开,和发票没有关系。他两个可以同时使用的收据是证明你单位收到了钱。
那个可以同时开的,可以同时开的。
哦,我是担心他们让日期开10.25,我是10.30日公户收到的款,别到时说给我们付了两次款,
10月25号这个付了之后,他又退回去,他需要给你们开一份收据。