同学,你好 借:生产成本 贷:银行存款

我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
老师,您看一下,这个是委托加工合同,辅助的制造费用也是由委托方来承担的,这个应该怎么做账务处理?
老师,委托加工处理的账务处理怎么做账
老师,委托加工不包料的账务处理,怎么做呢
老师,请问下委托加工费的发票进来怎么做账务处理?
请问老师公司以前是一般纳税人简易征收3%,现在变一般计税13%,那在税务系统开票怎么操作?要变变更什么手续吗?
@朴老师,我想问下我们连人带设备一起租赁的话是怎么开票大类 湿租的开票大类选择什么,开票明细应该怎么写,如何来区分干租 因为有的大类一选择租赁他就会带出来13%的税率
请问老师,总分公司的内部交易,合并的时候怎么调呀
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
老师,劳动保障年报中, 1、审查年度(2025年),财务账应付工资总额按什么填? 2、审查年度工资表应付工资总额 3、审查年度工资表实发工资总额按啥填? 4、有的月份我没有计提工资直接发放的 (借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人)
请问老师,总公司中标可以往分公司打款么?分公司在项目所在地的
老师,去年25年1月份前任会计暂估借:库存商品,贷应付账款了,后来这库存商品也结转成本了,但是实际暂估借:库存商品,贷应付账款,但是我看没有发票,我现在应该如何处理呢?
老师,我运输公司内账会计,公司22年5月份成立,2人合伙做。22年公司帮一家单位开票1134764.49元,款项也收到了,当时的会计不知道是代开票的,就直接做了主营业务收入。 借应收账款一Xx㐅1134764.49元 贷主营业务收入1134764.49 收到款后 借银行存款1134764.49 贷应收账款一xxx1134764.49 后来换会计了,在23年10月份老板老这笔款是公司帮他代开票得,公司就用库存现金支付了这笔款。新会计就这样做了 借其他应付款一xxx1134764.49 贷库存现金1134764.49 这样一来,我总觉得不对,老师你能帮我分析吗?
老师,咨询一个股东转股的问题,实收资本100万元,公司亏损,所有者权益合计90万,要转让的股东持有5%,全部是认缴,没有实缴出资,转让价格怎样算?
2025年发生好几笔业务因为没收到票进行了暂估,2026年汇算清缴之前收到了这几笔业务的发票为汇总数,那我在今年把2025年暂估的那几笔业务冲了,再重新做收到汇总数的发票的账吗?
可以入制造费用吗,直接
同学,你好 是可以的
制造费用-委托加工物资?不是直接委托加工物资吗?
同学,你好 委托加工物资是一级科目 可以用这个