你好; 你是受托方还是委托方; 这样好判断科目的
老师您好,我们公司是做钢结构制作加工,偶尔也有附带安装业务 我们有个合同是在外地请的工人(安装业务不多,临时请的) 我们甲方直接把工资付给工人了,从合同款里面扣,我们怎么做账呢,可以直接以委托书和工人名单入账吗 如果必须要代扣个税,工人又不愿意承担个税,公司承担的话,应该怎么处理呢?
老师,我们属于混凝土搅拌站,现在涉及这样的业务,就是有其他单位委托我们加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我们受托方自己出包括人工辅料,您说,我们作为受托方要怎么处理账务,以及当我们生产出委托方要的产品,作为受托方开具发票的时候,是开混凝土呢?还是说加工费?
老师,您看一下,这个是委托加工合同,辅助的制造费用也是由委托方来承担的,这个应该怎么做账务处理?
老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢
老师我想问一下就是!有客户向我们公司委托做委托代理采购业务!涉及到仓储费用!我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方!那这个仓储费我们在平过给委托方,我们应该怎么做账和报税呢?我们是一般纳税人
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
老师这个发票怎么看呢?我要按部门和单价计提福利费,这个发票总金额不应该是729.12元吗
为什么要减去“试运行中取得试运行净收入30万元”????
老师,100万的应收账款保理,保理商都需要收取啥费用?
本来收入只收个管理费,原材料是由学校直接付给供应商,现在学校非要把钱打到公司,让公司付给供应商,这个账务怎么处理
老师好,深圳公司出售给香港公司一批货,深圳自提,那么深圳公司还用报关吗?还是香港公司自己报关?
季节性企业停产以后车间发生的费用,比如工资入的生产成本、还有制造费用,怎么结转做分录呢,以前是这样做的,费用结转到库存商品,现在没有生产入库商品怎么做分录
公司以房屋租赁为主,2025年有一笔房屋修理费33万,想分两年待摊可以吗,然后待摊期限是10月入账,10月开始摊吗
老师您好,更改企业会计准则,最好什么时候改?我想改成小企业会计准则
我们是受托方
你好; 受托方的话; 这个本身就是委托方承担的; 你们属于收取加工费的哇; 你做账: (1)收到受托加工材料物资时: 可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。 (2)将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记: 借:生产成本——受托加工 贷:原材料等 (3)加工完成入库时,结转本批加工成本 借:库存商品——受托加工产品 贷:生产成本——受托加工 (4)将加工完成的产品交付,并开出发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (5)在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,结转库存商品: 借:主营业务成本 贷:库存商品——受托加工产品