你好,你是赔钱销售的吗?

老师,我有个小规模的企业。金蝶系统我只购买了财务模块。我想问一下,库存商品科目启用数量金额核酸,我采购进来的库存商品是采购价,销售出去的是销售价,其中有个差额要怎么处理呢
老师:我10月接的账,之前是按收入比例来结转成本,那现在公司要求按实际的,上了进销存,账上有库存商品的金额,ERP有产成品的数量,ERP是没有对应的单位成本的,金蝶账上的是只有库存金额,接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢
你好,问一下有一个库存商品进票数量:771片 金额56560.40 销票数量:771片 金额35122.82 结转成本数量:771片 金额4760.18 库存商品余额数量0 金额51800.22, 现在想把库存清零,怎么办呢
你好,问一下,我现在有个库存商品没有数量,只有金额,可以结转成本,转平吗?
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
不是的,这个帐是之前会计做的,不理解
你好,那你看下你入库是5万多,他销售出去才3万多,数量是一样的。
看一下你现在仓库还有这个吗?
没有了,还有他结转才结转4千多
你们赔钱销售的,要么就是隐瞒收入。借主营业务成本贷库存商品补结转。
做个补结转的分录,把这个库存商品结平?
是的,对的,是这么做的。
不会有风险吧,这是2021年5月发生的。现在2024年结转?
有风险的。因为你的销售价格低于购入价格。
还有一个问题那老会计怎么才结转4千多,并且把数量结转完了?
我上面给你写了账务处理,按照上面的来就行。
有风险啊
你们实际你去看一下是赔钱销售的吗?还是他发票开错了?
库存商品没有分类,统一录成一种
你好,那购入和销售的发票是怎么开的?开的是明细?
嗯嗯对的
那这个能查 查双方的发货单
现在能开出去一点票,再结转吗?
不可以,你这个数量固定了,如果你要再开出去的话,你这个之前的发票需要红冲 数量771最多可以开出这些却超过的这些不行