你好,可以做其他应收款,让供应商承担
我们客户转1万到公司账户,但是我们又要直接把这笔款转出去,供应商给我们开票,我们给客户开票,请问这个我们需要另外交税吗
老师好,请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢?然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢(我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元;然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款;所以这两个方面应该如何对应分录呢)
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
我们付供应商货款1万,因为延期问题索赔赔付给我们2000,这个赔付的款怎么做账呢,我们付款是应付账款银行存款
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
我们客户那边就直接从之后的货款里少付了1万元,我们也少付供应商1万元,这个也是其他应收款吗?
给客户开的销售发票会是少1万元的吧,供应商也给你们开的发票少1万元,是这样的吧
是的,我们是按账期交货付款的,但是客户是跨月使用才发现货有问题,所以罚款的
对应开的额发票都按照罚款后的开,分录 借:其他应收款 贷:银行存款 收到 借:银行存款 贷:其他应收款