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老师,已经抵扣的发票又需要红冲,那么这部分怎么入账。已经抵扣的怎么处理

2024-03-23 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-23 15:31

那么直接不做账,申报时进项转出,或者取消勾选

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快账用户8990 追问 2024-03-23 15:33

不是,我意思是如果一个发票一月份的时候就抵扣了,但是到了四月份抵扣的一部分发票有一张需要红冲,但是一月份已经抵扣的增值税怎么弄?可以不可以红冲已经抵扣了的发票?红冲后业务是怎样的?

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齐红老师 解答 2024-03-23 15:34

借:原材料/库存商品等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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那么直接不做账,申报时进项转出,或者取消勾选
2024-03-23
发票己抵扣,发生退货或发票开具错误等需红冲发票时,购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。
2021-06-29
你好,附表二进项转出就可以的。
2021-12-24
您好,这个的话,红冲这部分,你按照折让后的金额申报,这样就行
2024-09-11
同学你好 那就先做蓝字分录再做红字
2022-11-10
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