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老师,你好,就是我们公司和另一家公司合起来又成立了一个公司,两边公司都向合起来的公司转了账,现在两边公司需要慰问职工,但费用说的从合起来的账户下,那我们怎么做账,发票也开的是合起来的那个公司,

2024-03-23 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-23 21:54

您好,这个是发钱给员工吗,还是想怎么 慰问,不是公司的员工也不能入福利的,是业务招待费

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快账用户2870 追问 2024-03-23 22:02

买个东西慰问,那这个发票也是合起来的那个公司的,我们公司做账也没东西啊

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齐红老师 解答 2024-03-23 22:03

您好,新公司有员工么,这些东西开票是什么项目呀,能不能量化到个人的

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快账用户2870 追问 2024-03-23 22:07

不能的话怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-23 22:09

您好,不能量化,直接 管理费用-福利费,能量化到个人,不能申报新公司员工的福利个税,这又不是他们拿到的,就入 管理费用-业务招待费

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快账用户2870 追问 2024-03-23 22:15

借记管理费用,贷方是下之前转到合起来的那个公司的钱吗

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齐红老师 解答 2024-03-23 22:20

您好,贷方是这次新公司实际付的钱呀,

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快账用户2870 追问 2024-03-23 22:22

那我们公司借贷怎么做,没东西做啊

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齐红老师 解答 2024-03-23 22:25

您好,我们当然没有账呀,没有花钱

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快账用户2870 追问 2024-03-23 22:29

但我们公司之前给合起来的公司转的钱算是借款,现在是打算把这费用下合起来那家公司那笔借款

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齐红老师 解答 2024-03-23 22:31

您好,”下合起来“这个是什么意思呀,我没看明白,是我们要把这个借款拿回来吗,那为啥让新公司给我们公司员工发福利呀,新公司直接还钱,我们自已花钱给员工福利

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您好,这个是发钱给员工吗,还是想怎么 慰问,不是公司的员工也不能入福利的,是业务招待费
2024-03-23
您好,这个风险很大,B没有风险,C会被 社保局列为异常对象的,给员工发工资不交社保是不行的,社保要管的。 2.C公司做的工资条上面会去算两边加起来的需要扣除的个税,申报时根本扣不了个税,员工平时不扣个税,年度汇缴时都要补个税的
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你好;    可以的。    挂往来科目即可  
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