你好,那A和B公司之间可以签订合同,发生往来业务
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民。原是一家培训机构的高级培训讲师。2019年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太。由于在培训界具有一定的知名度,2019年3月,某家上市公司邀请张洁,以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案供其选择:(1):按照培训费用125000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由张洁自理:(2):按照培训费用120000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由公司承担。假设:张洁在2019年度无其他收入,且无其他任何可扣除项目。要求:计算这两题的应纳税所得额是多少?(需要详细计算过程)
公司A从事机械租赁业务,购买固定资产-机械设备,是股东用转走的公户账款支付的,现在还挂在A公司其他应收款里70多万,这个二手机械设备在购买的时候没有发票,且签订的购买合同是以股东另外一个公司B名义和卖方签订的(因为现在基本对外租赁业务签订合同都是用公司B和租赁方签订的合同,如果B公司设备不够了。就直接用A公司的设备以B公司的名义对外租赁) 现咨询,1,现在这个机械设备,怎么在A公司入账? 2,A公司是小规模纳税人,今年3月成立,股东的70多万应收,需要在今年12月抹平吗?如果需要,应该用什么方法? 谢谢老师们帮看看
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师你好,A公司是生产厨房设备的,B公司是做餐饮培训的,两个公司是同一家,他们的业务模式是购买设备送餐饮培训,但是是两个会计主体,如果款项都到A公司,那么作为餐饮培训公司没有收入,成本就倒挂了,这个要咋处理
老师麻烦问一下,个体户开专票,现在有优惠都是开1%的发票,我可以给对方开3%的专票吗,谢谢老师
请问下老师,股权变更怎么操作呢?有点头晕了咨询 就是有限公司老板占股百分之 60,老板儿子百分之 40,现在想老板直接占股 100
每月发放15000扣个税税率。
老师,就是前天B老板说让我再找找别处上班。然后说我得交接工作,我昨天休息了,今天我来上班感觉今天啥事也没做,他也没找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老师,其他老师别接
水电暖维修开票的话属于哪个类别呢?营业执照经营范围怎么描述呢
老师,我们是项目施工单位,工人去代开工程服务发票,开票税费需要我们承担。比如开票票面金额8000,税200多,我们一共要支付8200多,这样可以吧?然后这个税费计入营业外支出?
你好,我司地被政府征收,开了一张普票给政府,项目名称是拆迁补偿款,税率是不征税,那我怎么录会计凭证
老师,老板开多少工资合理呢
出口退税的流程,退的是什么税
请问付款了,没有进项票再怎么处理
是A公司在核算收入的时候应该按公允价值在设备和培训服务之间分摊,然后把餐饮培训这部分收入转到B公司公户上吗?具体应该怎么操作
是的呢,因为两家公司是两个会计主体,不用合同分离的话,就形成关联企业
那餐饮公司申报增值税只能报未开票收入了吗?小规模无票收入填第一行吗
小规模无票收入不用缴纳增值税的话,企业填在第10栏“小微企业免税销售额
以公司名义办的微信支付宝一码通,那个账户收的钱可以监管吗,还是只监管对公账户
只监管对公账户的呢
好的,谢谢
不客气祝你一切顺利欧