你好!这个另外那家公司只能当代收代付了

老师早,增值税上个月预缴了,这个月全部抵扣了,那个钱怎么处理?附加税的钱又怎么处理啊?会不会退回公司账户
老师,早上好。我司付一个季度的办公室租金6600,因上个月办公室装修,业主承担一部分的费用1000,我司实际付款5600,这种情况,账务处理怎么做
老师,早上好。注销公司需要怎么做?现在我们是一个法人两个公司,现在要合并成一个。注销掉一个,那么要注销的这个公司的账目需要怎么处理?
老师早上好,两个公司用了一个公户,这个怎么做账务处理
老师早上好,一个电表两家公司使用,双方都是一般纳税人这个要怎么去账务处理?
内账,发现两年前的记账日期写错了怎么办,2023年11月28日记成了11月29日,有影响吗?
老师,我想注册资金的减资,在哪里看?
老师 卖废品收入 计入哪个科目 需不需要开发票
老师:成本票是什么意思?
老师,公司收的承兑,没等到期呢就转给别人了,这个别人也不给开票,那我做账收到承兑得记收到客户款啊,那它这转出去我怎么记啊
老师,我想问下电商平台的,比如抖音,每个月的退货退款金额怎么对账,是和售后服务工作台导出的一起对吗?还是说直接以销售订单里导出的售后状态为准呢?
老师你好 找供应商采购了300w的货, 因为一些原因,供应商只收我们270w,发票还是开的300w,这个账务税务怎么处理
老师您好,我想问一下,我收到一张专票是用于招待费的。不得进项抵扣。那么我直接不勾选进项,我做凭证是,借业务招待费,贷银行存款。还是说我勾选进项,然后进项税额做转出呢?那样比较合适呢?谢谢老师
老师好,想问一下,公司是做水泥贸易生意。刚看到老板购了2只手机化了2万多呢。还开了专票,想问一下,这种可否直接进入费用呀
我们是建筑公司。最近承包一个建筑分包劳务项目。然后再分包给一个A劳务公司。A劳务公司开发票给我们做成本,那我们还需要再报农民工工资吗?(还是应该A劳务公司报农民工工资呢?
老师这个公司是新成立的,只有付款,例如,打了保证金,怎么做账务处理,
你好!首先,你得先确认是以哪个公司名义开的对公账户,现在付款,是哪个公司要付,有没有代付等
老公司给新公司付款,用的老公司的账户
老公司替新公司付的款,用的老公司的账户
你好!这个你现在做新公司的账务是吗
是的老师
你好,新公司借,预付账款贷,其他应付款,老公司。
老师你好,那我用老公司的户替新公司支付了保证金,2个公司的账务处理怎么做,谢谢老师
你好,对于老公司是借其他应收款贷,银行存款。 对于新公司是借其他应收款保证金,贷其他应付款老公司
老师,那就没有体现出给别的公司付的保证金的账务处理,
你好,第二个分录就是这样子啊,新公司体现就可以了。
老师,借,其他应收款 新公司 贷,银行存款 借,其他应收款 付保证金的公司 贷,其他应付款 老公司 是这样吗老师
你好!是的。2个分录是2个公司分别做
谢谢老师,新老公司挂往来是吧老师
你好,是的,这个是挂网来。