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老师,早上好。我司付一个季度的办公室租金6600,因上个月办公室装修,业主承担一部分的费用1000,我司实际付款5600,这种情况,账务处理怎么做

2021-07-20 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 11:01

你好 这个对方给你们发票是不是只有5600 那这个做借管理费用租赁费 5600 贷银行,

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快账用户8656 追问 2021-07-20 11:05

我司是先做:借 :待摊费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:11

你还有待摊费用么,有那就用这个,之后摊销按月做借管理费用租赁费,贷待摊费用   不过金额不大,你这个没有跨年,直接一次做费用可以,

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你好 这个对方给你们发票是不是只有5600 那这个做借管理费用租赁费 5600 贷银行,
2021-07-20
只付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2024-01-31
你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用
2024-02-01
同学,你好 借:管理费用 一个月的房租 应交税费 发票上的税额 贷:其他应付款
2024-02-01
你好,他是年初支付还是年末。
2023-02-23
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