你好,按照100来包含手续费的。

老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
老师们,我38岁了,中级差一科,有工作经验,是想往高端财税咨询方面发展,现在找工作主要是为了能照顾到孩子和学习考证方便,我今天在当地招聘会上面试了几家,2家企业实力较强,1个是做投资的集团公司,1个是做新能源的,都一样远,另一个公司是做白酒加工的,还有地产和物业,有财务总监,离家近上班时间短但是单休,还有选择的一家是财务代理记账公司,小规模居多,双休节假日正常,按户计算每家提成50-60元左右,我得代理最少50家以上,上百家客户才能拿到7千左右,主要还得接客户解答疑问还要去工商税务柜台处理在线办不了的业务,有老师可以建议一下我选择哪家公司发展好点呢?
我作为小规模纳税人,开了个酒店住宿的,和携程美团都有合作,就是在这两个app上有我酒店,每个月都需要给这美团携程佣金,扣除后剩余的钱才是我的实际收入,他们直接扣除了佣金部分,所以每月实际到账就是实际房费—佣金,我想知道作为酒店的我怎么记账,怎么报税?
老师,我想知道作为小规模纳税人,开了一家酒店,根据今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主营业务,和美团携程都有合作,也就是咱们住酒店都会在这两个app上下订单,假设房费是100元,得给美团app20元的佣金,实际到我账上只有80元,我报税的时候是按80报还是100元报税呢?
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
可是有老师说可以按照80元,我有点懵了
你好,按照100手续费包含收入里面
您提到的房费是您的原始收入,而报税时以房费扣除佣金后的实际收入为基础,是因为税收法规要求按照实际所得进行计税。佣金是您在获取房费过程中产生的必要支出,因此需要从原始收入中扣除,以确定真实的应纳税额。
这个老师是这么说的
好,这个20是不是你单位销售出去的?只不过是人家扣除了你的平台使用费。
是这么理解吧,是这个意思吧,是这么做的吧。
我酒店之前的会计都是按照实际收到的钱报的税,我不知道会不会对酒店有影响,根据这两年的政策我需不需要去税务局补交呢?
你好不对,少交了税
可是月销售10万元一下的免税
你好,对的是的,但是你收的这个钱里面是含增值税 又不是说额外收取他的。如果你单位正常交税了的话,额外收取他一个点。
这几年的我酒店应该是没有少交税才对吧
你好,增值税没有缴纳,季度30万可以免。
额外收入一个点什么意思?
好,额外收取税点的意思,你交了多少税让对方承担的意思。
对方指的是谁?是美团这个app吗
你好,你的客户不是美团。
老师,你的思路我不是很清楚,可以完整的表达一下您的意思吗?
你好,季度30万普通发票增值税1%。就是你之前少交了税款,需要去补上。
我这个在30万以内就不影响了,不需要交税。