你好,重分类调整的

老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用