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老师,请问提前开发票费用应该怎么做账,款未收到

2024-03-25 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 10:14

借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税

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快账用户2455 追问 2024-03-25 10:14

记主营业务收入吗

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快账用户2455 追问 2024-03-25 10:15

提前开发票哦

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齐红老师 解答 2024-03-25 10:17

是的,还是算你的收入

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快账用户2455 追问 2024-03-25 10:18

不能吧,我只是提前开发票了,但不属于开票当期收入

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齐红老师 解答 2024-03-25 10:20

那么你计入递延收益或者预收账款

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快账用户2455 追问 2024-03-25 10:22

老师一开始不看清楚随意回我,直接计主营业务收入肯定不行

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齐红老师 解答 2024-03-25 10:24

关键是你不做收入所得税的收入跟增值税的收入比对通不过

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相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
2024-03-25
你好 借:管理费用等科目,贷:应付账款或其他应付款 
2022-07-05
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
那他之前的赞助错错了,你现在进行调整,借应付账款贷相关的费用,如果说是跨年的,就是贷以前年度损益调整。
2022-11-25
借银行存款,贷预收账款。
2022-09-07
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