你好,已经发生了,借管理费用贷银行存款。
#提问#老师好,费用支出,钱已付了,但未收到发票,应该 怎样入账
老师您好,请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗,具体分局应该怎么写
老师,请问,年底了,按照权责发生制应计入非当年的费用已经支付但尚未收到对应发票,该笔费用需要入账吗?
老师,款已付费用已发生,发票还未收到,应该怎样账务处理?
审计费没有收到发票,但是钱已经付出去了,应该怎么做账
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
请问老师,个体工商户租了一辆货车押金怎么做分录呀?要租些年
公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
为完成一个项目而签订的劳动合同,项目周期3-4个月,然后招聘的工人可以做工资表申报个税嘛?可以做应付职工薪酬嘛?还是做劳务费?
老师,一个项目工程款3329055,内部合同签的是管理费11%,税费6%,进项税抵6%,但实际管理费5%,6点卖标费!对方按3329055*11%收取费用,卖标费6%现金收取!对方说如果按17%扣除那还要交税费,那这个税费是怎么形成的!
请问,公司异地购置房产,房产税及土地使用税 怎么做税种认定?
收到以前年度的票,在税法上和会计上怎么处理
您好,我想咨询中途退股怎么退?具体怎么做?
企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。
那发票回来之后呢,怎样处理
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。 2021-09-24 11:24
老师,不是很明白,前面没有做贷应付账款,为什么要红冲应付账款
你好,那银行卡款退回来吗?如果没有退回来的话,你是不是应该找一个往来科目代替一下?
老师,是这样的,例如一笔办公用品支出,是现金支付的,后期也会开票回来的,当期费用已发生了,但发票未回来,那么前后需要怎样入账
借管理费用贷库存现金。
发票到了,借其他应付款贷管理费用, 借管理费用贷其他应付款。
不用纠结是应付账款还是其他应付款,只要这个没有余额就行,你做了第三个分录,它就会没有余额。
然后发票到了之后呢
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。