你好,已经发生了,借管理费用贷银行存款。

#提问#老师好,费用支出,钱已付了,但未收到发票,应该 怎样入账
老师您好,请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗,具体分局应该怎么写
老师,请问,年底了,按照权责发生制应计入非当年的费用已经支付但尚未收到对应发票,该笔费用需要入账吗?
老师,款已付费用已发生,发票还未收到,应该怎样账务处理?
审计费没有收到发票,但是钱已经付出去了,应该怎么做账
买了一个三手的船,它的折旧年限是多少,可以不折旧么
我们是投资性房地产,之前按照准则要求对房屋做了暂估原值入账的处理,竣工审计是10月份出具的报告,审计期间是开工时间到3月份,请问我折旧摊销是按照3月份来调整呢还是10月份来调整呐?
关联公司之间的借款2026.1.1后可以无息借款吗
老师,找工人安装电路,如果代开自然人发票2万元的话,需要缴纳哪些税?要多少?
房地产开发公司,税务局现在查印花税,说是没交够,叫我已交的计税依据和营业成本和存货去对比,这合理吗??
员工车辆租给公司用,准备让员工去税务局代开发票前,咨询显示征纳互动人工,人工直接打电话来说开这个车辆租赁发票是有风险的,最好不要开,请问这个开票风险大吗?
民办幼儿园收到的财政补助怎么做会计凭证
如果我们二手的船舶,卖给我们另个公司,我们一般纳税人要开票,是13个点么
普通货物仓储的公司,公司仓库改造总价204637元,可以按多少年计入长期待摊费用摊销?
老师,我们是私立学校,教师吃饭时10块,学生吃饭是15,现在教育局要求,教师和学生餐费要统一,那5块钱给老师的餐补就得学校出,餐补费用应该算工资还是福利费,没有发给老师,是直接从学校账户上扣
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。
那发票回来之后呢,怎样处理
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。 2021-09-24 11:24
老师,不是很明白,前面没有做贷应付账款,为什么要红冲应付账款
你好,那银行卡款退回来吗?如果没有退回来的话,你是不是应该找一个往来科目代替一下?
老师,是这样的,例如一笔办公用品支出,是现金支付的,后期也会开票回来的,当期费用已发生了,但发票未回来,那么前后需要怎样入账
借管理费用贷库存现金。
发票到了,借其他应付款贷管理费用, 借管理费用贷其他应付款。
不用纠结是应付账款还是其他应付款,只要这个没有余额就行,你做了第三个分录,它就会没有余额。
然后发票到了之后呢
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。