您好,不能冲的,这是不同的往来单位,挂不同单位的往来账
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师,您好 我们公司之前跟人合作,预付了一笔货款给一个农业合作社种植原料,后面再回收的时候抵作货款,后面因为气候原因,种植失败了,等于这笔预付账款也泡汤了,这笔预付账款的话要怎么做会计分录比较妥当呢?”
老师,公司有一笔货款分三次收到的,9月收到第一笔货款,但是客户说先不用开票,我9月就把这笔收入录入预收账款科目,10月客户让开货款总金额的发票,10月就收到了剩下两笔货款,那预收账款那笔,我怎样抵消?
老师,那比如1.我们收到对方总公司的预付款,后面2.又有一笔这家分公司给我们支付的货款。那第1笔用的科目是预收账款增加,后面第2笔是用预收账款的话,怎么做分录冲减上一笔
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
第一笔是总公司的预收账款,第2笔是分公司的收款,那我第2笔分公司的分录是用应收还是预收?
您好,不好意思,刚才有事走开了,没有及时回复请原谅 其实应收和预收都是可以的,历为我们在做负债表时要把往来科目进行重分类 的,
不是要一预到底吗?
您好,一预到低是一个往来单位,总公司和分公司是2家,各用各的科目可以的