你好!这个你当时怎么做的凭证,现在就按红字发票正常做,只是金额写负数
老师,您好!请教一个问题,就是我们公司有两个公司的移动电话号码,给销售用的,然后现在一个销售手机坏了,我们换了一部,这样的费用可以入账吗?要怎么处理?
老师您好,我们现在是小规模纳税人,前几个月冲红了一般纳税人时期的发票,现在冲红部分的销项税额无法抵减也不能退回,请问冲红部分的销项税额账上怎么处理
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
你好,老师,带折扣的发票需要红冲一部分金额,这个怎么红冲,我们已经抵扣,现在需要我们开申请表给销售方,我这边是直接按折扣后的金额开吗?
老师好,请教个问题。一张3月份的票已经抵扣过了,因项目开错了,现在需红冲重开。税务上有么需要处理的吗?填什么表吗?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理