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老师,去年账上已经有应收账款50000.但是这个50000实际是今年一季度来的开的发票,那今年账务怎么处理呢?

2024-03-25 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 13:31

你好,不需要重新确认收入。账务上一般不用操作的

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快账用户7129 追问 2024-03-25 13:57

但是第一季度交了税的啊

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快账用户7129 追问 2024-03-25 13:57

这个怎么处理呢

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快账用户7129 追问 2024-03-25 14:12

老师,在吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 14:19

你好,重复交增值税了么

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你好,不需要重新确认收入。账务上一般不用操作的
2024-03-25
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-03-25
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-18
这个本年收到的发票是1117080对吧 比去年暂估的金额小 那你就先按发票的金额红冲暂估的 然后再按发票金额做蓝字分录 不用做跨年调整的分录
2024-04-07
你好,你这个要红冲的 借,以前年度损益调整 贷,应收款
2022-02-26
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