咨询
Q

老师 去年年底我公司有未取得的发票,但是业务实际已经发生,今年三月份收到的发票,冲出暂估咋做账,求指导,这是去年的做账分录,145万那笔。本年度收到1117080,还有没开的呢

老师  去年年底我公司有未取得的发票,但是业务实际已经发生,今年三月份收到的发票,冲出暂估咋做账,求指导,这是去年的做账分录,145万那笔。本年度收到1117080,还有没开的呢
老师  去年年底我公司有未取得的发票,但是业务实际已经发生,今年三月份收到的发票,冲出暂估咋做账,求指导,这是去年的做账分录,145万那笔。本年度收到1117080,还有没开的呢
2024-04-07 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 11:08

这个本年收到的发票是1117080对吧 比去年暂估的金额小 那你就先按发票的金额红冲暂估的 然后再按发票金额做蓝字分录 不用做跨年调整的分录

头像
快账用户3428 追问 2024-04-07 11:19

后续还会有 我可不可以冲去年的1117080 再做个今年的1117080 等再来发票我再冲

头像
齐红老师 解答 2024-04-07 11:23

同学你好 可以的 后续再来发票的时候再冲

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个本年收到的发票是1117080对吧 比去年暂估的金额小 那你就先按发票的金额红冲暂估的 然后再按发票金额做蓝字分录 不用做跨年调整的分录
2024-04-07
你差额借利润分配未分配利润贷应付账款20 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额
2022-04-30
你好!借以前年度损益调整 贷劳务成本 红字就可以
2022-05-08
你好。意思是去年收到5000发票,95000没收到发票所以做暂估吗? 今年暂估部分收到90000的发票应该冲掉95000。
2025-02-08
同学,你好 那需要修改之前月份的凭证,做到之前去
2022-04-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×