社保没有在我们单位交就不要做在我们单位的费用做进去不能税前扣除。

请问,人是分公司的人,但是社保工资都在总公司发,私下我们还要还款给总公司,现在想正规走账,该怎么处理?这些的费用都是我们分公司出,独立核算!
老师,我们公司拨款给分公司1万交社保,分公司再把交社保的完税证明给总公司,总公司怎么做账呢?分公司不是独立核算的,没有业务没有做账,每个月只有交社保这笔费用
请问,我们是独立核算的分公司,社保是交钱给总公司,分公司有4个员工买在总公司,社保的款项请问分公司还能做费用吗。
老师,我们公司有几个员工是集团委派过来的,由于集团跟我们控股子公司签订说明,委派人员的社保和公积金是由控股子公司来承担,而不是集团,但代扣单位是集团那边帮委派人员购买社保,然后每个月我们把单位部分承担的公转集团,这样可以的嘛?企业所得税可以扣除吗?
老师,请问我们司机社保关系不在我们公司,但是我们报销款打给他个人账上,司机社保关系是集团内的公司其他公司,请问这样可以吗?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
他在我们单位取的工资工资可以税前扣除。
就是他这个社保不是在咱单位名下开户交的就不能扣除。要是集团代替咱交的实际,他还是在咱单位名下交这种情况可以扣。