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请问:我们公司一个境外客户委托我们公司代付一笔境内供应商货款,这家供应商不能给我们开发票,我们应该怎么做账务处理?我们多收客户的这部分货款是不是不能报关,否则要确认收入,增加企业所得税?

2024-03-25 15:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 15:19

你好,同学 是的,不能报关,直接确认收入

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你好,同学 是的,不能报关,直接确认收入
2024-03-25
 你好;  意思你们是  销售 买来销售;   商家开票给你是吗   
2022-10-11
是的,你这里的理解没问题的。
2022-08-11
同学你好 运费计入销售费用就可以了
2022-10-28
这种情况下通常需要代扣代缴增值税和企业所得税,具体分析如下: 一、增值税方面 判断是否属于应税范围 境外单位或个人向境内单位或个人销售的服务,如果完全在境外发生,则不属于增值税应税范围。但在本题中,境外服务商虽然在境外进行设备检验服务,但其服务的最终受益方是境内企业,且该服务与境内企业的经营活动密切相关,因此不能认定为完全在境外发生的服务,属于增值税应税范围。 代扣代缴义务 如果境外单位或个人在境内未设有经营机构,那么境内购买方(即你公司)在接受服务时,有代扣代缴增值税的义务。 二、企业所得税方面 判断是否构成应纳税所得 境外企业在中国境内取得的所得,包括提供劳务所得,应缴纳企业所得税。境外服务商为你公司提供设备检验服务取得的收入,属于来源于中国境内的所得。 代扣代缴义务 如果境外企业在中国境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系,那么你公司作为支付方,有代扣代缴企业所得税的义务
2024-11-01
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