你好缴纳的可以的

这项经济业务一方面使税金及附加增加5970元,;另一方面使应交税费增加5970元,分别贷记应交税费--应交城市维护建设税3482.5元,应交税费--应交教育费附加1492.5元,应交科费--应交地方教育附加995元。这项业务的会计分录中,借方会计科目为____。
小规模给一般纳税人开的专票,是不是要交交税的,这个税都是季度缴纳吧? 分录是这样写的吗? 借:应交税费—应交增值税 地方教育费附加 教育费附加 城市维护建设税 贷:银行存款
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
老师,我运输有限公司的内账会计,我公司1月都交税明细:增值税7009.68,教育费附加105.14,地方教育费附加70.09,城建税245.34元,用银行存款付账。我这样做分录正确吗? 借应交税费一一末交增值税7009.68 -应交税费一一教育费附加105.14 -应交税费一一地方教育费附加70.09 -应交税费一一城市维护建设税245.34 贷:银行存款一一7430.25
从对公流水,做缴纳了增值税附加税,就只做一次分录哇,借:应交税费—未交增值税,应交税费—城市建设税,应交税费—教育费附加,应交税费—地方教育费附加,贷:银行存款
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我想问下,每个月都要结转的吗?
一般纳税人的,你需要交的话,每个月都需要计提。
我公司是一般纳税人,外套是给代账公司做的,之前的会计每个月都做了结转,我不会,所以问问老师,我需要做吗?
你好,需要的当月计提,然后次月支付
老师,以1月份为例,教下我怎么计提?借什么,贷什么科目,不会。上面做的是2月份支付的分录。
借税金及附加 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
摘要就写计提1月份税费吗?
对的是的,是这么做的。
明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。