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22年的往来账应该挂其他应收款,挂成了其他应付款,24年应该怎么调整

2024-03-25 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 16:16

您好,能发一下你当时错误的是怎么做的吗?

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快账用户1372 追问 2024-03-25 16:20

投资者转入:借:银行存款 贷:实收资本 转出:借:其他应付款-A 贷:银行存款

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快账用户1372 追问 2024-03-25 16:21

然后这笔钱在22年已经归还了,但是没做账,这在2024年应该怎么调

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:21

借其他应付款负数 借其他应收账款

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快账用户1372 追问 2024-03-25 16:22

不用红冲,再更正吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:22

不用,直接调整这个科目就可以了

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快账用户1372 追问 2024-03-25 16:24

直接科目调整:借:其他应收 贷:其他应付 可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:25

没问题,可以直接这么调整,按照我说的这么做也行

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快账用户1372 追问 2024-03-25 16:28

22年当时是银行还的,现在要调整的话要怎么做账,现在改银行余额就会对不上了

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:29

您看看调整没涉及到银行

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您好,能发一下你当时错误的是怎么做的吗?
2024-03-25
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保
2023-03-09
可以调整 借其他应付款法人贷其他应收款法人20万
2024-12-18
借以前年度损益调整, 贷其他应收款汇算清缴,纳税调减。如果允许抵扣。
2023-11-10
同学,你好 借:预付账款 贷:其他应收款
2022-04-19
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