您好,能发一下你当时错误的是怎么做的吗?

公司的客户的往来挂其他应收款合适吗?应该怎么调账
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
22年应该挂贷方其他应收款-社保,挂成了应付职工薪酬,23年怎么调账
老师请问一下,影响利润的账怎么调,22年的账,科目挂错了,借方应该挂管理费用,他挂在其他应收款,这种怎么调整。现在23年了,跨年度了
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
投资者转入:借:银行存款 贷:实收资本 转出:借:其他应付款-A 贷:银行存款
然后这笔钱在22年已经归还了,但是没做账,这在2024年应该怎么调
借其他应付款负数 借其他应收账款
不用红冲,再更正吗
不用,直接调整这个科目就可以了
直接科目调整:借:其他应收 贷:其他应付 可以吗
没问题,可以直接这么调整,按照我说的这么做也行
22年当时是银行还的,现在要调整的话要怎么做账,现在改银行余额就会对不上了
您看看调整没涉及到银行