您好,能发一下你当时错误的是怎么做的吗?

公司的客户的往来挂其他应收款合适吗?应该怎么调账
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
个人独资企业22年应该是分红分录挂成了其他应付款23年应该怎么做分录
22年应该挂贷方其他应收款-社保,挂成了应付职工薪酬,23年怎么调账
老师请问一下,影响利润的账怎么调,22年的账,科目挂错了,借方应该挂管理费用,他挂在其他应收款,这种怎么调整。现在23年了,跨年度了
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
投资者转入:借:银行存款 贷:实收资本 转出:借:其他应付款-A 贷:银行存款
然后这笔钱在22年已经归还了,但是没做账,这在2024年应该怎么调
借其他应付款负数 借其他应收账款
不用红冲,再更正吗
不用,直接调整这个科目就可以了
直接科目调整:借:其他应收 贷:其他应付 可以吗
没问题,可以直接这么调整,按照我说的这么做也行
22年当时是银行还的,现在要调整的话要怎么做账,现在改银行余额就会对不上了
您看看调整没涉及到银行