您好,能发一下你当时错误的是怎么做的吗?

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
22年应该挂贷方其他应收款-社保,挂成了应付职工薪酬,23年怎么调账
老师请问一下,影响利润的账怎么调,22年的账,科目挂错了,借方应该挂管理费用,他挂在其他应收款,这种怎么调整。现在23年了,跨年度了
22年的往来账应该挂其他应收款,挂成了其他应付款,24年应该怎么调整
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
投资者转入:借:银行存款 贷:实收资本 转出:借:其他应付款-A 贷:银行存款
然后这笔钱在22年已经归还了,但是没做账,这在2024年应该怎么调
借其他应付款负数 借其他应收账款
不用红冲,再更正吗
不用,直接调整这个科目就可以了
直接科目调整:借:其他应收 贷:其他应付 可以吗
没问题,可以直接这么调整,按照我说的这么做也行
22年当时是银行还的,现在要调整的话要怎么做账,现在改银行余额就会对不上了
您看看调整没涉及到银行