同学稍等,让我捋一捋
老师,请教一下:我用本期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,减去上期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,出来的数正好和利润表上净利润相等。但是有一期我冲减了利润分配科目,造成就不等于净利润了。为什么会这样?您能给解释一下吗?
老师,我公司本期期末的货币资金加上期末库存商品加上期末应收账款余额减去期末应付账款的得数与上期的比,差额不是我本期挣的钱或亏的钱吗?
1.总资产等于上期末总资产减去成本加上应收账款减去应付账款2.总资产等于上期末总资产加上本期总收入减去本期总支出加上应收账款减去应付账款 我想问1,2哪个公式是对的
1.总资产等于上期末总资产减去成本加上应收账款减去应付账款2.总资产等于上期末总资产加上本期总收入减去本期总支出加上应收账款减去应付账款 我想问1,2哪个公式是对的
一家小店铺电商行业,没有固定资产,没有存货,期末清算资产的时候,货币资金加上应收账款减去应付账款,是不是就等于资产留存收益
废石加工企业,购买的配电箱,断路器,电缆。这些分录咋做,放那个科目
农户个人销售农产品要不要缴纳个人所得税
收银行贴现放款,这个计入什么流量表项目
老师,外面买进来的限高架销售及安装,开发票,税目选什么?
老师,我是黑龙江省份的,我是个人,我找黑龙江的税务局代开租赁发票,因为我有个人的车租给公司用,开的普票,这个点数是多少?
这笔业务为啥借贷不相等啊
员工工作四个月,公司想辞退她,补偿怎么怎么补偿的
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗? 我要进行总分公司的拆分工作的话,应该怎么办理?
公司打官司输了,对方付的资金占用费用、律师代理费、财产保全保险费、案件受理费、诉讼保全费等,约定这些由我们公司付,对方能不开发票吗,说这些不开发票
个体户小规模纳税人,季度开票金额96500 +税额965,如何计算应纳税所得额?
应该根本哪个计算
同学你好,公式1/2都是错的
那正确的是
要看具体情况的,收入里面有应收也有银行存款收入的,成本费用也是有应付和银行存款支出的,银行存款的结余会形成一部分资产
如果不考虑其他的话,总资产等于上期末总资产加上本期总收入减去本期总支出加上应付账款