你好,是的,可以这样处理

你好,我3月6日支付银承保证金5万用于付供应商货款,3月6日会计分录:借其他货币资金,贷银行存款 借应付账款,贷应付票据 借应付票据 贷其他应付货币资金,是这样吗?
借 应付票据 贷 银行存款 其他货币资金—保证金账户 这个分录是什么意思
老师,公司从银行开具汇票,先存入同等票据金额的保证金,然后扣除承兑手续费,出票,这个过程分录。借:其他货币资金-汇票保证金 贷:银行存款 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 出票:借:应付账款 贷:应付票据 票据到期 : 借:应付票据 贷:其他货币资金-汇票保证金 借:银行存款 贷:财务费用-存款利息-保证金 这样对吗
老师,我公司用100%存单金额向银行开了张半年期承兑,我的分录这样做可以吗? 借:其他货币资金 贷:银行存款 然后这张承兑支付给供货商分录这样做: 借:某某供货商 贷:应付票据 半年到期兑现承兑金额分录这样做: 借:应付票据 贷:其他货币资金 以上请老师帮忙看看
老师,我们弄的一手承兑分录怎么写的 借其他货币资金贷银行存款 借应付票据袋其他货币资金?
老师,您好!请教一下您 安全生产费的完整账务处理,能提供一份吗? 今天应急管理局来企业了,要求我们按国家标准计提安全生产费用并做好管理。 谢谢老师指导!
老师,季报企业所得税填写职工薪酬,第一个已计入成本费用的职工薪酬,第2个实际支付给职工的应付职工薪酬应该是怎么在账上取数啊
26年小微企业所得税税率是5%还是2.5%?100以内的利润
老师,我们是一般纳税人简易征收,我们收到专票,是不是不用管它,全部计成本?
老师好,有个项目上月开工,断断续续一直往回来开成本票,可能明天才能甲方开票,这个成本票该怎么处理比较好呢
老师,请问申报个税劳务报酬,是否要选择关联发票
如果离职人员 有两个月的个税没有申报 当年1月 2月 现在可以直接申报到6月 7月吗
老师,建筑公司,简易征收的收入,进账税额不能抵扣,进账税额转出了,这个要转到什么科目
老师,请问上一年度的暂估60万,在今年年报前只回来18万发票,其他的回不来了,年报时调增,那账上怎么做分录,不能回来的暂估怎么做分录调平
老师,发票开具:营业执照代办xx元+刻章xx 元,经营范围有市场主体登记服务和办公服务,但是刻章找刻章公章代办的,这样开票有影响吗?
可以不等银承到期,在支付银承保证金的时候就直接冲减应付票据吗?
不可以的 到期转给你银行 然后支付承兑 借银存贷其他货币资金 借应付票据贷银存
就是要等到6个月后到期,才能做借应付票据,贷银行存款
是的,到期后才可以做后面的分录