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您好老师,请问我们免税项目收到的对方专票怎么处理呢?是先做进项税,等申报的时候再做进项税转出吗?那进项票还要勾兑吗?

2024-03-26 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 08:56

你好 先做进项税,等申报的时候再做进项税转出的 进项票需要勾选的哈

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快账用户7361 追问 2024-03-26 09:20

那申报的时候如何做账务处理呢?结转增值税的时候直接贷一个“应交税金-应交增值税(进项税转出)”吗?那这个多出来的“转出”又如何处理呢?

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齐红老师 解答 2024-03-26 09:34

你好  这个是公司的成本费用的哈  直接做成本费用的哈   借 费用/成本  贷  应交税费(转出进项税)   银行存款

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快账用户7361 追问 2024-03-26 10:43

成本增加后,结转增值税的时候再借:销项+进项转出;贷:进项+未交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-03-26 12:22

你好,对的哈,加油呀

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你好 先做进项税,等申报的时候再做进项税转出的 进项票需要勾选的哈
2024-03-26
可以先不勾选,等到收到票之后在勾选了
2025-03-10
您好 可以不入账进项税额 在勾选平台做勾选不抵扣操作
2020-09-14
你好,可以直接不用认证,按普通发票入账 
2021-05-07
你好,之前已经抵扣了的情况下,需要进项转出。附表2,进项转出20行里面填写。 账上借、应付账款、 贷、库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-06-18
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