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老师,想问下,如果对方公司开了红字发票,那我们公司申报表上留抵的进项税报税的时候怎么处理呢,做进项转出吗

2024-06-18 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 09:00

你好,之前已经抵扣了的情况下,需要进项转出。附表2,进项转出20行里面填写。 账上借、应付账款、 贷、库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3850 追问 2024-06-18 09:01

现在是在账上做留抵的,已经认证了还没抵扣掉

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齐红老师 解答 2024-06-18 09:02

你好,已经认证了就需要进项转出。

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快账用户3850 追问 2024-06-18 09:02

好的,那对方开的红字发票,当时的销项能冲掉吧

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齐红老师 解答 2024-06-18 09:03

是的,对的,是这么做的。

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你好,之前已经抵扣了的情况下,需要进项转出。附表2,进项转出20行里面填写。 账上借、应付账款、 贷、库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-06-18
您好,之前的那个发票的入账凭证做一笔负数的 即可
2020-12-22
你好,需要的需要做进项转出。
2022-10-26
你好同学, 要转出的, 借应交税费~进项税 贷应交税费~进项税转出
2022-03-22
原来进项时的分录是如何做的?
2020-09-17
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