是的,是含税价格的了
你好:我公司是物流公司,挂靠车辆在二手车销售市场过户开了账二手车销售统一发票价格5000元。我公司要交税吗?
公司二手车经销,公司收购二手车和销售二手车,收到的都是二手车发票,公司怎么入账缴税
老师好!我们是汽车销售公司,月末结转销售成本,这个成本价到底是采购不含税价格还是销售汽车不含税的销售价?我认为是采购不含税价格 ,但是前会计做的是销售出去不含税价格,把我搞
老师,我们收到一张二手车销售发票上面的车价合计是不含税的吗,入固定资产是按照这个金额入吗
老师,我们公司卖了一辆二手车,二手车销售统一发票车价是6万,增值税我交多少,怎么算
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
税率是多少?
你之前买进来抵扣过了吗?
没有,小规模
你是卖车还是买车的呢
卖车,销售使用过的车
你之前买进来抵扣过了吗?一般纳税人?
我是小规模,也抵扣不了呀
小规模现在是3%的征收率减按2%.比如5000就是5000/(1+3%)*2%=97.0873786
如果销售车价合计数5000元,那资产负责表填销售使用过的资产那栏填4854元,纳税减免表填48元,对么?
对,5000/(1+3%)=4854.368932 ,减免哪里填48.54就可以了