你好,利润表里面你看下本年累计的数据正确吗?

我想咨询一个问题,我这边根据明细账,总账,还有科目余额表录了一个期初,我反复检查一下数据都对起来了,但是账套显示 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。 是哪里出了问题,可否给我讲解一下
老师,帮我看一下现金流量表的数据怎么来的,圈起来的我知道怎么来的,资产负债表利润表现金流量表勾稽关系是什么?就是不知道现金流量表的勾稽关系,不要在网上复制粘贴,我网上也搜过相关解释都没看懂,具体到现金流量表每个科目数据勾稽,谢谢!
老师,我遇到了一个很奇怪的问题,我22年末的利润表和资产负债表的勾稽关系不一致,利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润期末减期初,但是我二三年第一季度勾稽及关系就是对的,如果是我的账有问题那怎么可能二三年的第一季度报表数据是正确的呢?
老师,今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对,查出发现是利润分配未分配利润这个数据,利润表没有取到,这个是需要我这里做一笔什么样的分录吗?麻烦给一下具体一点的分录吧
老师,今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对,查出发现是利润分配未分配利润这个数据,利润表没有取到,联系了软件公司,说是利润表不取这个数,那我按照没取利润分配数据的财务报表申报,可以吗?但是这样财务报表之间的勾稽关系就不对,还是怎么处理合适啊
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
建账套里面有一个初始设置在这里面。
应该是不对的 初始数据我录的9月的 然后利润表 只有从10月开始的数据
你好,那就会勾稽关系不一致,你自己单独做之前的利润表吧。到时候你申报的时候,合计起来。
我想把系统里面的对上 能不能怎么改一下录入的初始数据 这个能修改吗 或者查看一下初始数据
你试一下期初数据能修改吗?大部分是不可以修改的,没法修改。
你把损益类的科目本年累计,借方贷方录入。
这个要怎么录入诶不知道怎么处理
我试了一下 可以修改 这个初始数据我录入了呀 为什么利润表没有之前的数据啊?
起初设置里面你找到设置,然后里面有一个期初数据。
是我填错了吗?
是的是的,这个是正确的。
本年利润总账 本年累计借方217809.79 贷方和余额没有数据 初始数据我刚刚修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了
麻烦老师帮忙看看
你是准备从几月份开始做,然后这个结转的时候又是从几月份结转的?
初始数据是9月 我是从10月开始做 拍照的是截止9月的数据
你好,那你看一下之前是不是已经结转了利润分配未分配利润。如果是的话,这里的都是0。
9月的利润表是有数据的
他把本年利润结转到利润分配,未分配利润了,你去看一下他这个凭证是不是。
我看到是这样做的
现在就是初始数据录进去 但是9月利润表没有数据 资产负债表有
哦,这个是结转损益的,可是他本年利润怎么没有余额?
本命利润的总账是这个 我也不懂 第一次做账
你好,你去看下科目余额表,有科目余额表吗?