你好,利润表里面你看下本年累计的数据正确吗?

应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
建账套里面有一个初始设置在这里面。
应该是不对的 初始数据我录的9月的 然后利润表 只有从10月开始的数据
你好,那就会勾稽关系不一致,你自己单独做之前的利润表吧。到时候你申报的时候,合计起来。
我想把系统里面的对上 能不能怎么改一下录入的初始数据 这个能修改吗 或者查看一下初始数据
你试一下期初数据能修改吗?大部分是不可以修改的,没法修改。
你把损益类的科目本年累计,借方贷方录入。
这个要怎么录入诶不知道怎么处理
我试了一下 可以修改 这个初始数据我录入了呀 为什么利润表没有之前的数据啊?
起初设置里面你找到设置,然后里面有一个期初数据。
是我填错了吗?
是的是的,这个是正确的。
本年利润总账 本年累计借方217809.79 贷方和余额没有数据 初始数据我刚刚修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了
麻烦老师帮忙看看
你是准备从几月份开始做,然后这个结转的时候又是从几月份结转的?
初始数据是9月 我是从10月开始做 拍照的是截止9月的数据
你好,那你看一下之前是不是已经结转了利润分配未分配利润。如果是的话,这里的都是0。
9月的利润表是有数据的
他把本年利润结转到利润分配,未分配利润了,你去看一下他这个凭证是不是。
我看到是这样做的
现在就是初始数据录进去 但是9月利润表没有数据 资产负债表有
哦,这个是结转损益的,可是他本年利润怎么没有余额?
本命利润的总账是这个 我也不懂 第一次做账
你好,你去看下科目余额表,有科目余额表吗?