你好 ; 你是年中建账还是什么情况的建账
您好老师有个问题想咨询一下,我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的,但是再加上利润表后,就显示不平了,不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
我想咨询一个问题,我这边根据明细账,总账,还有科目余额表录了一个期初,我反复检查一下数据都对起来了,但是账套显示 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。 是哪里出了问题,可否给我讲解一下
老师,我遇到了一个很奇怪的问题,我22年末的利润表和资产负债表的勾稽关系不一致,利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润期末减期初,但是我二三年第一季度勾稽及关系就是对的,如果是我的账有问题那怎么可能二三年的第一季度报表数据是正确的呢?
想问一个问题 就是我们有一个资产负债表,里面的数字不是那么准确,可能是前任会计编了一些(内账没做),外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表,这种要咋办啊?我感觉那些发生额明细都没法编,而且也不是事实,他们之前是提供资产负债表和利润表,现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
老师 金蝶的初始数据在哪里能查看啊 我怀疑是不是有的没录入进去 现在我录入了几个月的账。资产负债表是对得上 但是利润表和资产负债表勾稽关系不成立 我不知道哪里出了问题 利润表那一个月也是没有数据
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
老师,接交人在接交前应做好银行预留印鉴更换准备工作,需更换哪些印鉴?
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
就是换会计软件,建账,而且原来的那个会计软件上,数据好像也不正确。
你好; 你核对下 原来的科目余额表科目 与你新软件系统里面的 录入科目是否一致
是一致的核对了好几次了
你好; 如果一致的话; 你注意下累计金额借贷方 数据和期末数据 都录入对了没有 ; 正常你录入对了。 试算平衡 就可以建账成功的
都是正确的,但就是资产负债表和利润表勾稽关系不正确。 未分配利润的期末余额减去期初余额 的数和利润表上的净利润数据对不起来
你好; 那就除非你系统有问题; 没法 建账 ; 你勾稽不对; 说明你的数据录入肯定有问题的;
我知道有问题才会问您,怎么检查从哪检查? 我现在 所有的数据 包括明细账 总账 科目余额表 资产负债表的数据都是对起来的。 您只告诉我用什么方法检查就行
你好; 自查下; 比如首先看资产负债表或科目余额表是否平衡,如果不平,肯定有问题。有可能是金额错了,或方向反了,或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账,如果总账金额与明细账合计一致,则没有问题,反之肯定有问题,逐项核对,找出错误。 再次,看报表计算,主要是利润表,计算过程是否准确,有无漏项或多计入情况。 最后,账账核对(财务与库存、销售账等)、账表核对(总账与报表、明细账与内部报表)、账实核对(财务账与存货、固定资产等)。
好的谢谢
不客气 ; 你先根据这个思路自查下