同学您好! 作为个体户,如果1-2月份未开普票,3月份开普票超过10万但季度总额不超过30万,按照当前税收政策,您不需要缴纳增值税。但请注意,个人所得税或企业所得税的缴纳是基于利润的,因此,您可能需要根据利润情况缴纳相应的所得税。

老师好,个体户是季度不超过30万,月不超过10万不交增值税,1、2月份没开票,3月份开票28万不要交税吧?这个是要在电子税务局提示吗?是按月算还是按季度算?
请问老师,个体工商户,月不超10万 季度不超30万,如果1月份开票12万 但是1-3月合计开票26万的话,第一季度要缴增值税吗?
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
老师,请问,我是个体户,1-2月份没有怎么开普票,现在3月份开普票如果超过10万的话,需要交税吗?一个季度加起来是不超过30万的
问个问题 小规模月开票不超过10万 季度不超过30万 开普票免税 那月超过这个月10万但是季度不超过30万 我不超过10万的那个月小规模发票按1%交税了 但是到季末不超过30万 我想把把不超过10万那个月的税拿回来怎么办
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
老师,那个人所得税的话的利润是怎么样算的啊?
所得税=应纳税所得额*税率=)收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损)*适应税率