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2023年暂估了78000,2024年1月份拿到了4万的成本票,那差额38000需要纳税调增,在会计上需要做账务处理吗?

2024-03-26 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 15:41

同学你好 没有发票的部分只要汇算清缴调增交税就可以 不需要做分录冲暂估的

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同学你好 没有发票的部分只要汇算清缴调增交税就可以 不需要做分录冲暂估的
2024-03-26
暂估成本没有收到发票,需要把暂估的分录红冲,然后做无票购进处理。
2023-03-21
借应付帐款贷以前年度损益调整6 借以前年度损益调整贷银行4 汇算清缴调增2 第四季度的数据不修改
2023-01-23
暂估,借,主营业务成本,贷,应付账款多的是这个吗?如果是的话,借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润8万。 借,利润分配,未分配利润8万,贷,银行存款。
2024-05-20
你好,当时暂估的是怎么做账?
2023-04-12
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