您好,当然有风险呀,会被税务系统拉入黑名单,个人的征信系数也受连带影响,以后去银行贷款°,办理跟信用有关的业务时处受限。
需做个税汇算的人员有哪些? 是不是? 一、综合所得收入超过12万且需缴税金超过400元的(这种是不是要补税?) 二、已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的(这种是不是可以退税?) 还有哪些人需要做个税汇算清缴? 不需要做汇算的员工做了汇算有什么影响? 需要做的没做会有什么影响?
21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?
老师,如果公司有告诉员工个税汇算清缴这个事,他没有做汇算清缴,那是他个人的事是吗,如果他下年也不做,那税局怎么追缴,
老师,汇算清缴本来是有点利润需要交税的,可是弥补以前年度亏损后还有亏损,就不需要交税了。但是22年还预交了30,这样汇算清缴后显示需退税30,这30不退行吗,,我应该怎样做
这个个税的政策是说,汇算清缴的补缴税额没有超过400元,可以不用做汇算清缴,意思是可以不用补缴税额了,比如有一个员工预缴了170元,但是我给他做汇算清缴的时候,他还需要补缴税额195元,这个我可以不做汇算清缴,因为我要提交的话要补缴195元,但是我不管它的话我可以省钱呀,而且政策也说了呀,补缴税额不足400元呀
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好的谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~