已经到货,发票没来的要暂估入库

结存12月商品销售成本,怎么计算?有上月期初结存,有本期入库数量,有本期出库数量
销售商品结转成本的时候,库存不够,暂估出库的分录怎么写啊
老师,收入是128万,库存商品是29万,前面几个月结转都是按70%结转的,结转成本要90万,库存商品不够数,怎么写啊
老师,请问生产成本转入库存商品,这个库存商品销售结转成本怎么算?
老师好,做销售结转成本时发现,库存商品数量不够,又刚好是12月的账,怎么操作呢?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
是12月的账,没有到货也没有发票
货都没那么多怎么销售出去的呢?
哎,怎么办呢?
没有货就销售属于虚开发票,不能开的
已经开了,那不能说不做账吧
那个可以做账,没法结转成本的
意思是少的部分不做成本结转?
是的,本身就是虚开的。
可以放到来年结转成本吗?
本身这个是虚开的业务还结转什么成本呢?赶紧红冲了,税局查到要罚款的
老板说, 票先开出去,进项票对方还末开给我们。 所以就造成负数, 这种情况怎样办?
关键是货都还没到,这个就是虚开发票。开票必须要先有货
老师,如果是款已经付供应商了,但供应商在来年1月20多号开出,这种情况可以做暂估吗?
关键是必须要有货到了公司才能暂估,跟供应商是否开发票来无关
那也可以这样理解,货没到可以理解为货到了 可以这样理解吗?
没有那个说法的哈,货到到了必须要有入库单,验收单
咱们是小公司,可以自己制作
跟您们是否小公司无关,税局查到不认可的,必须要有货才能开,不然就按虚开发票处罚