同学你好 都可以的 这两种都可以的
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,请问一下,我们是销售建材的公司,购货发票很多时候不能及时取得,一般付款时,借:应付账款,贷:银行存款,实际商品是已收到,我们继续销售,由于发票没到,就没有做正常入库的分录,这样就会出现负库存,这种该怎么处理啊
老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师 对公账户往个人打款 代扣代缴 这个个人所得税税率是多少呀
老师,我们公司税务注销了,就留有一个营业执照,想留着暂时不注销,是不是需要每年年报?
将学习资产负债表,利润表,现金流量表的编制,请问这个课程在哪一节?我是会计实操。
你好,想咨询外经证的事
怎么软件业务类型的发票13个点的,这样是对的嘛?
老师,您好!我们私企是汽车销售行业,正在改造装修一个大楼,准备做汽车城。工期半年,预算资金千万,工地采购材料应该怎么做账?工人工资、水电、业务招待费等都怎么做账?
黑龙江二手车置换补贴发票代码是多少?
个体户支出5000元机械费没有发票,税务那能算支出费用吗
老师好!小规模纳税人卖五金年收入大概多少?一年交多少税?
你好,老师一般纳税注册资金80万以下没有辅导期,这个辅导期是什么意思
好的 谢谢老师
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