你好,购入货物运杂费、入库之前的挑选费都是库存商品,你结转成本也是按照这个包含运杂费、挑选整理费的。

老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师,就是我们公司主要是做这种帮商家储藏商品然后再配送到各个仓的一个大冷库,我们收商家的主要的费用有装卸费,配送费,仓储费,管理费,仓储费主要根据长城宽乘高,然后有一个体积在乘上每天的库存的件数,然后再乘上每立方米三块钱,这样算每天的仓储费用的,我们这边的库存商品的实有数跟商家总是对不上,我们该怎么做,以后规划流程呢?我们老板说不用买出入库单,每天用A4纸打出库单就行了,然后做一个进出入库的一个电子台账,你觉得这样可以吗
老师我想问一下,就是做内账,用金蝶,我们来货了,运费几万,用什么科目,如果跟商品合计到一起去的话,那样子,库存商品再出库了,就对不上了,咋办
老师,我们是做内账的,不涉及到外账,就是我们的运费和装卸费一般都是计入到库存商品中,进货进来了是借库存商品,贷,应付账款,装卸费,运费,等老板娘付了这个装卸费运费那么这个时候的分录是借应付账款运费装卸费贷库存现金,是不是这个成本费用就不用提现了,因为我们在结转成本的时候,已经把这个运费和装卸费结转掉了,那我这样子写分录是不是对的?是不是就不用把什么运费和装卸费再放到管理费用里面去了
老师您好,刚建设好的厂房,已办理竣工结算1个月,后马上发生的属于固定资产费用怎么处理?
老师,注册资本二个人各50万,各持股50%。加入了第三人80万,像这种情况前二个股东应该怎么算才持股50%
村部成立的劳务公司,加宽、白该黑乡村公路,现在做完了,还没有验收,会计上怎么转为固定资产管理呢
老师今天面试了一家宁波这边做汽车发动机关键精密部件的公司,年营收大概是一点多个亿,明后两年大约要做两个亿,过去面试是做财务经理,主要是对接银行,他明确说要财务报表,要作假报表要给银行,那这一块税务问题怎么办?这风险有多大,我对财务总监和总经理直接汇报然后。这个是财务经理岗还管一些公司财务部行政类的工作,财务部一共有5个人,我是负责财务经理,下面有出纳有材料会计成本会计等
老师,请问广东省惠州市每月社保多少号前申报?
你好!老师,之前好像听同事说报销火车票这块有变化,能具体给我讲讲吗老师
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
那库存不就对不上了吗?
那怎么对不上?入库的时候库存是100,运费是20,入库120,结转成本也是按照120,哪个对不上?
那你把科目写一下 我看下
借库存商品,120 贷银行存款 借主营业务成本 贷库存商品120。
库存商品不是100吗?这库存哪里对的上
你好,不是加上运费吗?库存商品是120入账。
进销存里面录入的是120,你还难道单独录入一个运费。
问题是老板想知道准确的库存,如果你合到一起,它的库存就没有办法准确了,现在怎么弄
那你就做单独的管理费用,借库存商品100,管理费用20贷银行存款120。
可以做销售费用吗?这是内账,只要做平,然后库存一点不差就行了
可以的,可以的,可以的