您好, 把多计提的,做负数分录就可以了,通过以前年度损益调整
缴纳增值税3811.35 附加税457.36 上月计提时计提的附加税是476.42正好差额是水利建设税 这是什么原因 应该怎么账务处理 谢谢老师
老师土地使用税计提的比实交的多3160,多计提的3160怎么处理分录?谢谢
老师,做凭证计提的附加税和实际缴纳的附加税有1分钱的差额,这个怎么处理呢,谢谢
老师好!去年第四季度计提的附加税多计提了0.01元,现在要怎么处理?
老师好,请问税金及附加在计提时该怎么处分录。缴纳时该怎么处分录。谢谢
你好!我公司的货车被别人撞了,保险公司给的赔偿我怎么做账,修理费第三方已经出了,保险公司另外给的赔偿
个体户经营所得是7月申报吗
老师你好,我们租赁合同是5年,租赁装修费的摊销期限是10年,如果我们5年后就不租了,是不是剩余的摊销额就得一次性计入费用
老师,有个新来的员工,还有几个月就要退休了,他只想缴纳养老,医疗不交可以吗
请问,一般人企业,购进和销售的发票,税务大类不一致可以吗?产品为同一产品
请问老师做公司内账会计同时又做外账会计有什么风险?
老师,工商年报的纳税总额是哪些数据的合计呀老师
那些公司需要交工会经费和残保金?
刚刚办理的个体工商户,需要报哪些税?需要开通对公银行账户吗?有哪些税收优惠?
老师您好,盘亏固定资产的进项税额转出是按固定资产净值乘以适用税率吗?请问这个公式的依据或者相关文件是什么?
老师,具体分录
借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整-
贷:应交税费-附加税-