你好这个是少计提补上,借税金及附加,贷应交税费-水利 , 借应交税费,贷银行

还有个问题有关城建税附加提取的,不知道你们实务中怎么操作,一般而言当月应缴纳的增值税不是在当月缴纳,比如上月未交增值税4万,本月缴纳的,本月销项税额12万,进账税额9万,本月应缴纳的增值税是3万,计提城建和教育费附加时是按本月实际缴纳的4万计提还是按当月应缴纳的3万计提城建和教育费附加
胡老师您好,请问运输公司:应交增值有贷方余额,城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借余额,怎么做分数做平谢谢 城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借方余额是因为没有计提吗 但是应交增值税有贷方余额又是什么原因呢,要不要做平它呢
老师 外地预缴增值税2个点 城建税五个点 然后我计提附加税的时候就多了这两个点的差额 我应该怎么做账务处理
缴纳增值税3811.35 附加税457.36 上月计提时计提的附加税是476.42正好差额是水利建设税 这是什么原因 应该怎么账务处理 谢谢老师
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
计提是476.42 实际银行扣款是457.36 是多计提了
不好意思,看花眼了,这个,借税金及附加,负数,贷应交税费,负数
好的 谢谢老师
好的我先回复别的学员了