同学你好 实际账上没有这么多钱对吧 你做 借其他应收款 贷现金
老师,您好!公司账户提现2万元现金借给员工,请问分录怎么写?直接:借其他应收款,贷银行存款?还是:借库存现金贷银行存款,再:借其他应收款,贷库存现金?谢谢!
老师,提取备用金,是直接借库存现金贷银行存款,还是通过借其他应收账款—备用金,贷银行存款,怎么核算好点
你好老师,我从银行提前存款做库存现金,请问这个分录怎么做。之前我写借其他应付款-备用金,贷银行存款。但是我想將备用金做账变库存现金科目。
老师,公户转给个人,备注备用金,做账,借:库存现金,贷:银行存款,还是挂其他应收款
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
老师你好,我们是个体户建筑公司,自己包的活,找了人做隔断,里面含材料费和人工费,先预付2万,这个付款时用途写什么合适?
老师,我这签了两份合同人工费用,我已支付一份合同的金额了,但是对方给开具的普票是这这份两份合同的合计金额,这个我还怎么做账啊?
现在更正2023年工资,会计分录怎么做?
2023年计入工资的数据,今年更正为修理费,会计分录怎么做
请问老师公司汇算清缴开票收入400多万,成本费用合计180多万,有220万开票收入由于对方没有付款没钱付下游下游不给票入成本,现在汇算清缴要怎么处理比较好?
眼科医院需要申报缴纳哪些税呢,它属不属于非营利性机构呢
老师,之前公司做的账目,是按照比如个税申报1月所属期,按照12月发放的工资2月去申报,这个要怎么调整回来?工资和个税、社保不在同一个月,这样的工资表是不是要改过来才行
老师您好,我给客户转的佣金怎么能够抵扣,她给我开不了发票
老师,新办的个体,税务登记在哪里做
老师麻烦问一下上个月抵扣的发票,现在对方要红冲,我做进项转出是不是改上个月的增值税报表,
是的,跨年了,怎么调整
同学你好 不涉及损益 做上面的分录就可以
1月现在做一笔分录就是,借:其他应收款-备用金,贷:库存现金是吧?
对的 这样做就可以
摘要写什么?
这个写往来款或备用金
假如涉及到到损益怎么调整
你这个没有涉及呀 你这个业务没有假如这个假设