同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,合同金额37200元,按照合同规定7月份先付一半,我们付了一半,但是对方开过来37200元的全额发票,这个怎么做账啊?
老师,请问 有家供应商签了两份合同 1、其中一份合同货已到 还有316000元未付 2、另外一份合同预付款126000元 货未发 现需要解除第二份合同 两份合同金额抵减之后还有190000元未付 现在需要做两笔分录 体现出有退款的情况 这两笔分录怎么做喃 应付账款 红蓝字冲销
老师您好,签了一份合同7万,,我们付对方预付合同总价的50%,我这边怎么做账,是按预付款做还是直接走费用
老师,我们1月份签订了一份合同,应付10万账款含税金额10万,2月份付款先付5万,对方给我们开了5万元的发票,我们签合同和第一次付款要怎么做账?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开票开多少金额
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
老师 我们无票成本有10万, 去年利润有五万 ,我们的高新企业费用有1万,要怎么算汇算要交多少税
老师你好,问下个体户是核定征收的,为什么每个季度还要收个人所得税啊,不是按开票金额来定营业收入么?
您好,收到发票时 借:管理费用等-合同A 管理费用-合同B 贷:应付账款 付款就冲应付, 这样应付就减少了 借:应付账款 贷:银行存款
是这样的,老师,因为这费用大,这个月还不能亏,所以我只支付一笔合同的费用,但是对方给我开了两份合同金额,
您好,可以的哦,付款和记入成本费用不冲突,我们是权责发生制
老师,我的意思是,对方开的总额发票,但是目前我只能把其中一笔进去费用成本,才能使这个月不亏,要是这两次费用都进了,就亏了,
您好,权责发生制,费用是本期负担的话,就要记入哦,如果多期受益,就分摊到各月
如果做账,只做支付一笔,附件付这一份付款的合同和对方开具的全额发票,是不是不合理啊?
您好,合理不是看开票的,看业务实质嘛,是不是这月负担的,这个要能判断,要不利润表就不对了
这个月已经实付了一笔合同的费用,另外一笔还没有支付,这个月也不打算支付了
您好,支付和记成本费用是2条钱,不冲突的,比如付了1年房租,也只能记一个月租赁费,比如没有付款,也是要记 个月租赁费
合同A和B,这个月我服支付了合同A的金额,对方给我开具了AB金额的发票。这个月我只做借:销售费用—合同A贷:银行存款。B合同的金额不用做账呗,只做这个当月发生的金额,是这样吗?
您好,不是不的,入成本费用是权责发生制,又不是收付实现制,看这个成本费用是不是本期消耗的,负担的
老师,就是这个我不明白,假如合同各是50,对方给我开具了100发票,但是这个月,我只支付一份合同的金额,那我,做账要做,借合同100 贷银行50应付账款50?
您好,是的,如果这合同都是本月负担的
那要是这样做账的话,岂不是这两笔费用都进去到期费用了吗?我一想进一个合同的费用
您好,是的,看实质,权责发生制,