你好,和当地税务举报让联系开具发票,要不没有发票调增公司交税会多
您好,老师,想问一下,公司9月份开张到现在采购成本17万,11-12月才有销售,销售成本是5万,在11月份付了3万的进货款开了发票,没有付款没有发票。现在年底了到时要汇总清缴,我要再开多少进货发票到时才不用调增?
老师,关于汇算清缴, 公司开办半年没有一分钱收入,都是老板借款和垫资周转,半年开办费各项装修支出实际为30多万(含白条入账),扣出去白条20万后。还余工资和费用10万可以抵扣税。请问: 1. 汇算清缴填表时,成本和费用那列,我一共只能填10万元吧(因为只有这10万左右是有正规发票的)汇算清缴时,把费用调减20万,是对的吗?
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
老师好,22年公司跟员工办理了私车公用业务产生加油费,进入成本,同时挂到其他应付款,由于员工没有代开增值税发票12月末成本冲红,现在员工拿来代开的发票,汇算清缴成本需要调减,汇算清缴调表不调账之前冲红的成本和其他应付款怎么处理
老师,我想问一下,有个客户一次性打了100多万,我们公司属于有限公司属于建筑工程类的,如果开票100万*1.01=1万的税,所得税100减去成本那也要交,5万少一点,然后怎么合理合法少交增值税税,比如预缴按季度,一下成本却没有那么多,怎么让预缴企业所得税少预缴,虽然汇算清缴可以按年的成本,可是季度预缴按季预缴,多预缴了,年度汇算清缴成本增加,那么到时候退税怕查账,怎么合理合法避税呢
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
老师 我们无票成本有10万, 去年利润有五万 ,我们的高新企业费用有1万,要怎么算汇算要交多少税
下游没钱付尾款不开发票进来,举报有用吗?会不会很麻烦,还有没有别的变通方式?
举报有用的,对方不能因为没付款不给开票
也有可能对方不开发票不确认收入,这个税务严查隐藏收入的
合同 涉及的结算单发货单
去对方的税务局 基本上一周能处理好
主要不是一家两家下游 这样容易扯皮嘛 还有马上汇算清缴结束,比如说可不可以红冲掉其中一笔220万的应收账款发票这样操作?
汇算是2024年的,现在红冲发票已经来不及了,当时也确实是按照实际情况确认了收入
找你们采购经理和对方协商或者老板 把问题先抛给公司的决策层
意思现在红冲掉24年的票充冲不了吗?确认了收入应收账款估计都是坏账了,上游房开已经烂账被执行了,老师帮看看有没有什么更好的合理合规的处理方式?
现在主要是销项和进项的差异比较大,确认收入和确认收入和成本也是没问题的, 主要就是涉及进项不能取得发票
公司可以和协商,你们出具相应税费给对方,让供应商给你们开发票,也是支付了一部分货款
主要就是想办法取得发票,收入和成本最好不要调,容易引起稽查
目前建筑行业属于高危行业
属于税务重点关注行业
公司是小规模纳税人,问了老板了他根本催不了票来,1月份就给他说要补成本费用票了的,现在缺口三百多万,怎么破?收入调缴税他又不交…
现在就是两个选择,要么按三百多万缴税企业所得税就是八十多万对吧?这个老板不愿意也不会缴,要么就是红冲掉其中一笔220万调整看你少缴或者不缴企业所得税,但是红冲可能引发很多后遗症,还有增值税税款要怎么处理呢?都不知道怎么处理好了…
要不就不调整,默认有发票先放着,如果税务稽查出现问题了,让老板去解决 基本上就是涉及补税和滞纳金
取得不了发票错误,不要贸然的去调整收入和成本 这个影响比后续的补税风险更大
默认有发票也就是继续暂估吗?那税务那边看成本费用发票加人工成本才150来万 ,开票收入450多万 ,系统比对不出300来万的成本数据嘛?
不暂估成本又要缴企业所得税,这个更难
暂估的成本是不能税前扣除的,汇算的时候,企业所得税也是要调增的 因为你们是小规模,不调增,只能说短时间之内不能比对出来
和一般纳税人不完全一样
一般拿手机很容易比对出来
一般纳税人很容易就比对出来
现在最重要的是要取得发票,如果说这个供应商以后不准备用了,是完全可以举报的