在实际已交纳里面出来的吗?
请问老师,2022年12月已经付款,但是发票到2023年1月才开,2022年度汇算清缴的时候,2023年1月开的发票能做2022年的税前扣除吗
老师,请问下,2022年四季度报企税,当时盈利了,缴了企业所得税。在2023年,一月又收到了25万的成本票,我补放在12月里吗?如果补放12月里。2022年就亏损不盈利了,那是不是汇算清缴的时候,会把四季度缴纳的企税退回来是吗?,谢谢
老师好,请问我企业2022年是盈利的,2023年一季度是亏损的,我现在是先做2022年的汇算清缴还是去申报2023年的企业所得税?
请教下,2021年,2022年度都亏损的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得税汇算清缴还没完成,申报2023年1季度的所得税预缴表时能用以前年度来弥补亏损吗?
2023年补交了2022年印花税并产生滞纳金,正在做2022年汇算清缴出现风险仪式,本期产生过印花税滞纳金未填报A105000第19.20行,这个是2023年补交的不是应该2023年汇算清缴时调增吗?
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
看下你2023年季度预缴的时候预缴过吗。
是的 在本年累计实际已预交的所得税额里带出来的
你确定在预缴的时候没有预缴吗?
像你汇算清缴补税的那个所属期,他给你填写的对吗?
这2000是去年汇算清缴的时候补交的2022年的所得税 不是去年预交的
找你税务局那边给你维护一下,你自己修改不了的。
这个是该退的 还是不该退的
弥补亏损 比如我2022年盈利 23年亏损 22年可以弥补23年的亏损吗
不应该退的,这个不是嫉妒于瑶。
不应该退的,这个不是季度预交。
弥补亏损 比如我2022年盈利 23年亏损 22年可以弥补23年的亏损吗
不可以的弥补不了
只能弥补以前年度 不能以前的弥补后面的年度对吗
是的对的,是怎么做的?