不好意思,我刚才给你回复了。你想要重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。

你好老师,想问下如果我有一个个体运输公司,之前是在A地办的营业执照,主要运输地在A地,现在车辆可能要去B地运输货物,那营业执照需要重新在B地重新办嘛?还是接着在A地办的营业执照开发票就行
老师,我们是工程施工企业,小规模纳税人。算税时有城建税,请问老师,这个城建税里的市区7%、县城5%、农村1%。这个市区县城和农村是机构所在地还是项目所在地?
请问一下:我们开茶楼。 现在想在一个城市的另外一个区开一家分店,这种需要单独营业执照吗 这种我可以自己去工商局办理吗 还是只有交给外面的人办啊
老师,咨询一下,建筑行业,预缴增值税的时候,城建税是按照5%预缴的,现在公司申报的时候,是按7%申报的,那么现在问题是,按抵扣了预缴的增值税后,剩下的未交增值税计算除了应交城建税,和没有抵扣预缴的增值税算出来的城建税差2个点,这个怎么办,
老师,你好,请问我们是建筑行业,营业执照在A城办的,现在要在B城有个项目,这个要在B城办理什么手续?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,我看到你给我的回复了,因为10次满了,没办法再提问了,我只能重新提交问题,我就想问一下,你后面说的在A城的电子税务局预缴是吧,这个我不太明白
是的,在a预缴。因为你们填写的是增值税预缴申报表,企业所得税预缴申报表,它会自动给B税务局。
我明白了,就是在A城的电子税务局写预缴申报表,然后因为有外经证,所以就自动交给B城的税务局,到工程结束时,再填写增值税申报表,然后抵减预缴的,就可以正常纳税了,
是的,是的,不用等着结束次月的时候,你是一般纳税人,你就申报抵扣就行。比如,你预缴的所属期税款是2月份,那你在3月份申报增值税的时候,你就可以填写这个预缴的税款抵扣。
老师,那我还有一个不明白,是不是每个月申报的时候,我要申报预缴的,同时也要申报增值税申报表是吧,那预缴申报表是不是随时都可以报的
好,你每个月开发票,每个月预交。
老师,预缴是按开发票金额吗?比如说我这个月人家给我工程款100万,税额9%,那这个预缴怎么缴,是不是要同时填写两个报表,一个是按100万来 预缴2%,同时还要报增值税申报表,按100万的9%来报
可以的,不要同时填写。你先填写预缴,预缴了之后,你再抵扣不就行了。
那是不是所属期2月的税款,我在3月份初先填写预缴,一天后再填写增值税申报表,这样是可以的
可以的,可以这么做的。
谢谢老师,很清晰
不要客气,工作愉快。