你好这个是系统设置的了。

老师你好,我这边去年下半年成立的公司,小规模,当时负责人也搞不清状况,啥也没有,就都零申报了,结果那天我问清楚以后拉了对公的明细,全走的公帐,我现在要报一个上年的收入总额,我该怎么总这个收入总额的数字
老师你好 我做工商年报的时候 生育基数和金额 社保单里面都没有显示 我这个要怎么分别填进去啊
老师 请问我们2022年固定资产累计折旧为负数,有报废的 所以转回了累计折旧,请问A105080本年折旧额怎么填写 里面不能填写负数
老师好,账务处理不做发放工资,报表就出不来相关的费用数据,没有发放工资的数据为基础,工会经费就没法计算吧,出来报表也是没有这部分数据的。现在就是说今年6月份开始就不发工资,只负责交社保了。这样的个税怎么申报呢?社保核基数的时候填报的有工资数的,都没达到最低基数。谢谢
老师你好,工商年报里面的负责总额为什么不能填负数?去年我也有负数都可以保存,谢谢。
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
那应该怎么申报?
你好你是哪一个科目的负数?
是其他应付款
你进入其他应收款的正数。
那是不是我要调账?
你好,不用的,不用调账
直接在外面调好,填到工商年报里面去是吧
你好,是的,就是这个意思,只需要调表,不需要调账。
哦,好的,谢谢
你好,不用客气的了。
老师,这样调了,那利润总额不也要调?
这个跟利润总额没关系的。